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內部審計在服裝企業(yè)會計控制中的應用

毛紡科技 頁數(shù): 2 2024-06-05
摘要: <正>作為企業(yè)內部控制結構的關鍵環(huán)節(jié),內部審計是一個獨立且客觀的確認與咨詢過程,其主要目的是提高價值并優(yōu)化組織的運作效率。通過一系列系統(tǒng)化規(guī)范的方法,內部審計對企業(yè)的財務狀況、運營效率和風險管理進行了審查和評價,為企業(yè)高層提供決策支持,幫助企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略目標。在企業(yè)管理中,內部審計扮演著至關重要的角色, (共2頁)

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